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  • 政策快遞 第一章 內(nèi)部審計的流程
  • 新聞來源:嘉興新月會計事務有限公司 閱讀:1942 發(fā)布時間: 2020-02-26

摘要:

01 內(nèi)部審計概況
一、審計流程含義的界定
審計流程又稱審計循環(huán),是指一個項目從開始準備到結(jié)束的整個系統(tǒng)化過程的先后順序和工作內(nèi)容。

二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容
1.財務收支審計
■核查財務和經(jīng)營數(shù)據(jù)的合法性、真實性和完整性。(包括財務報表和必要的原始憑證、賬簿)
■對數(shù)據(jù)的收集、衡量、分類、匯報所采用的方法進行檢查。
2.專案審計
■對嚴重違反財經(jīng)紀律,侵占國家、公司資產(chǎn),嚴重損失浪費等損害國家、公司利益的行為進行專案審計。

3.專項審計
管理、效益審計:對財務收支計劃、投資和經(jīng)費的預算,信貸計劃,外匯收支計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督。
專題調(diào)查:對基建項目(招標外包)、管理層關(guān)注問題等進行專題審計。
任期、離任審計:對被審單位負責人在任職期間職責履行情況進行審計;配合上級審計機構(gòu)對公司主要領(lǐng)導人及所屬公司的主要領(lǐng)導人的離任經(jīng)濟責任進行審計。

 

1280家企業(yè)不同審計項目所占比重的調(diào)查

 

三、內(nèi)部審計的層次
層次一:基本內(nèi)部審計
單純的財務審計,主要是確定財務、經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性,并界定管理者經(jīng)濟責任。
層次二:較高水平的內(nèi)審
對公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章、制度的執(zhí)行情況的審計。其目的是監(jiān)督公司規(guī)章制度執(zhí)行的嚴肅性,協(xié)助管理層發(fā)現(xiàn)并制止任何違反公司違章制度的行為。
層次三:世界先進水平的內(nèi)審
對公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章、制度的完善性與有效性的審計。目的是確保公司的利益得到最大化,公司的資源得到最高效和最經(jīng)濟的使用。